投入1.5億元結(jié)果換來了一堆爆雷債券,耐斯特為此與擔(dān)任產(chǎn)品投資顧問的東吳基金對(duì)簿公堂,指責(zé)后者違反合同約定,未能勤勉盡責(zé)誠(chéng)實(shí)信用履行投資顧問職責(zé),致使其遭受財(cái)產(chǎn)損失。目前一審結(jié)果已出,法院認(rèn)為案涉合同約定事項(xiàng)屬于約定仲裁事項(xiàng)范圍,應(yīng)由仲裁管轄。

根據(jù)中國(guó)裁判網(wǎng)近日公布的民事裁定書,原告耐斯特訴稱,為滿足某投資管理公司(即甲資管公司)、某財(cái)務(wù)咨詢中心(即乙公司)與某集團(tuán)(即丙集團(tuán))的資金募集業(yè)務(wù)需求,耐斯特作為次級(jí)受益人,出資人民幣1.5億元購(gòu)入了甲資管公司、乙公司指定的第三人外經(jīng)貿(mào)信托公司發(fā)起設(shè)立的、由東吳基金公司任投資顧問的“外貿(mào)信托-匯鑫304號(hào)結(jié)構(gòu)化債券投資集合資金信托計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱匯鑫信托計(jì)劃)。

事后耐斯特才得知,甲資管公司與乙公司以匯鑫信托計(jì)劃用“換券”操作的方式,為丙集團(tuán)募集資金——即前兩家公司與其他中介機(jī)構(gòu)簽訂換券協(xié)議,通過東吳基金公司向外經(jīng)貿(mào)信托公司出具投資建議,由外經(jīng)貿(mào)信托公司按照投資建議操作匯鑫信托計(jì)劃購(gòu)買有關(guān)產(chǎn)品。

該民事裁定書還提到,甲資管公司與丁資管公司簽訂了《債券遠(yuǎn)期交易協(xié)議》約定,前者于2018年7月6日以匯鑫304號(hào)信托資金購(gòu)買???、魯勝、金瑪、精功等債券,同時(shí)約定后者在2018年8月6日將上述債券收回。但在實(shí)際操作時(shí),甲資管公司未要求丁資管公司將以上四只債券收回,其中“18魯勝01”“17金瑪03”“17精功05”相繼暴雷違約。

耐斯特認(rèn)為,東吳基金作為投資顧問,應(yīng)當(dāng)按照誠(chéng)實(shí)信用原則履行謹(jǐn)慎、有效管理的約束來履行投資顧問的義務(wù),但東吳基金受甲資管公司、乙公司操控,未履行投資顧問誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎、有效管理產(chǎn)品的義務(wù),致使其的資金遭受巨大損失,應(yīng)當(dāng)對(duì)耐斯特的資金損失承擔(dān)賠償責(zé)任。一審法院認(rèn)為,鑒于案涉合同約定事項(xiàng)屬于約定仲裁事項(xiàng)范圍,故本案應(yīng)由仲裁管轄。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,耐斯特訴東吳基金案中的換券操作,是一種較為典型的債券結(jié)構(gòu)化發(fā)行模式:即發(fā)行人通過第三方機(jī)構(gòu)成立資管計(jì)劃、信托計(jì)劃、私募基金等方式定向認(rèn)購(gòu)自己發(fā)行的債券。此外,除了上述直接認(rèn)購(gòu)的方式,機(jī)構(gòu)還有更隱蔽的操作方式,例如資管計(jì)劃成立之后和其他資管公司約定,互換買入指定的債券。

實(shí)際上,債券“結(jié)構(gòu)化發(fā)行”一直受到詬病,甚至被業(yè)界稱為中國(guó)債券市場(chǎng)“毒瘤”。去年11月,監(jiān)管部門開出了首張債券結(jié)構(gòu)化發(fā)行罰單,交易商協(xié)會(huì)暫停精功集團(tuán)2年內(nèi)發(fā)債;今年初,因協(xié)助相關(guān)發(fā)行人在發(fā)行環(huán)節(jié)購(gòu)買自己的債券,同時(shí)還協(xié)助相關(guān)發(fā)行人交易自己發(fā)行的債券,海通證券、海通期貨、海通資管、東?;鹁唤灰咨虆f(xié)會(huì)警告,并責(zé)令以上機(jī)構(gòu)針對(duì)暴露出的問題進(jìn)行全面深入的整改。

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